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正版 审计执业良方 陈元海编著 广东经济出版社 9787545432497 书
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编 审计执业单位的有效自律管理章 控制审计执业业务质量节 审计工作底稿三级复核制度第二节 审计执业质量内部检查制度第三节 执业督导制度第二章 防范审计执业风险节 审计风险的存在和评估第二节 审计风险的防范第二编 审计执业操作要领章 事前、事中、事后的操作要领第二章 善于同会计人员谈话沟通第三编 资本验证章 资本验证的操作流程节 计划准备阶段第二节 实施审验阶段第三节 验资报告阶段第二章 验资的审验范围第三章 验资的关键性工作节 验资风险大,出问题的原因第二节 审查出资资金的有效性第三节 出资资金落实的审验取证第四章 内资企业、公司的资本验证节 内资企业、公司设立出资的审验第二节 内资企业、公司变更出资的审验第三节 内资企业、公司整体变更出资的审验第五章 外商投资企业、公司的资本验证节 外商投资企业、公司设立出资的审验第二节 外商投资企业、公司变更出资的审验第六章 各种出资方式出资的审验节 货币出资的审验第二节 存货、固定资产出资的审验第三节 无形资产出资的审验第四节 财产权出资的审验第五节 以实收资本以外的所有者权益转增资本的审验第六节 证券出资的审验第七节 以已支付费用出资的审验第七章 验资报告的核发第四编 常用审计方法的有效运用章 重要性原则的运用第二章 抽样测试方法的运用节 怎样抽样第二节 两种测试方法第三章 审查核实账目的技术方法节 核对法第二节 审阅法第三节 监盘法第四节 查询函证法第五节 分析性复核法第六节 勾稽关系核验法第七节 期初余额审核法第八节 利用专家协助审计第五编 企业财务报表审计章 企业财务报表审计的操作流程节 计划准备阶段第二节 实施审计阶段第三节 审计报告阶段第二章 资产类项目的审计节 货币资金的审计第二节 应收款项及其坏账准备的审计第三节 期末存货及其跌价准备的审计第四节 固定资产及其减值准备、累计折旧的审计第五节 投资性房地产的审计第六节 生物资产的审计第七节 在建工程及其减值准备的审计第八节 无形资产的审计第九节 短、长期投资及其跌价、减值准备的审计第十节 待摊费用、长期待摊费用的审计第十一节 待处理财产损溢的审计第三章 负债类项目的审计节 向外借款的审计第二节 应付款项及预收账款的审计第三节 应付职工薪酬的审计第四节 代销商品款的审计第五节 应交税金的审计第六节 预计负债、预提费用的审计第四章 利润表的审计节 主营业务收入的审计第二节 主营业务成本的审计第三节 期间费用的审计第四节 投资收益的审计第五节 所得税的审计第五章 所有者权益的审计节 实收资本(或股本)的审计第二节 资本公积的审计第三节 盈余公积的审计第四节 未分配利润的审计第六章 现金流量表的审计第七章 账、表调整、审计报告核发节 账、表调整第二节 审计报告核发第三节 出具管理建议书第六编 企业集团公司财务报表审计章 审计的有效做法第二章 合并抵销会计处理及工作底稿举例第三章 一些抵销项目审计的简化处理第七编 两个专业公司的财务报表审计章 证券公司财务报表审计第二章 期货经纪公司财务报表审计第八编 若干专项审计章 关联方交易审计第二章 或有事项审计第三章 期后事项审计第四章 企业合并审计第五章 清产核资审计第六章 债转股审计第七章 建设项目停建清理审计第八章 企业破产清算审计第九章 行政诉讼索赔的评估、审计第十章 村委会财务收支审计第九编 注册会计师运用“火眼金睛”章 透视操纵利润,予以起底还原节 操纵利润的常见手法第二节 审计发现操纵利润线索的若干方法第二章 查破做账的使坏节 查找做假账的破绽第二节 查账外账的若干线索第三节 真账假造――将收益性支出资本化
陈元海,1988年获会计师职称,1994年获中国注册会计师执业资格,多年前曾办理广东羊城会计师事务所(现为立信会计师事务所广东分所)的资本验证、财务报表审计和资产评估的业务,并任该所顾问;同时,多年担任广州会计师公会和广州注册会计师协会合办的刊物《广州会计师》主编。曾担任广东省注册会计师资格培训班老师。辅导过多位会计师申报不错会计师的论文。在《中国注册会计师》和其他一些财会刊物发表过几篇有关审计执业的文章,这些文章编入了本书相关内容。
本书适用于各审计执业单位(会计师事务所、财会税务咨询公司、资产评估公司)的审计执业者的学习、培训、工作,注册会计师执业资格考试的应试辅导,也可作为审计机关和税务稽查机关人员的学习、培训、工作的参阅资料。
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